1 Nale偶y wpisa膰 dane wszystkich os贸b zatrudnionych w kom贸rce audytu wewn臋trznego, wed艂ug stanu na 31 grudnia roku sprawozdawczego. 2 Kwalifikacje zawodowe, o kt贸rych mowa w art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z p贸藕n. zm.).
Niniejsze zadanie audytowe zosta艂o przeprowadzone zgodnie z planem audytu na 2018r. jako zadanie zapewniaj膮ce. Zastosowane w przedmiotowym zadaniu audytowym techniki oraz metodologia by艂y zgodne z Mi臋dzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewn臋trznego.
Ministerstwo Finans贸w przygotowa艂o podsumowanie audytu wewn臋trznego zleconego w zakresie funkcjonowania system贸w finansowo-ksi臋gowych w wybranych jednostkach sektora finans贸w publicznych. Podsumowanie sk艂ada si臋 z : 1. Termin i zakres audytu SPRAWOZDANIE Z PROWADZENIA AUDYTU WEWN臉TRZNEGO ZA ROK 2018 1. Jednostka sektora finans贸w publicznych obj臋ta audytem wewn臋trznym Nazwa jednostki MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPO艁ECZNEJ 2. Podstawowe informacje o kom贸rce audytu wewn臋trznego - Samodzielne Stanowisko Audytu Wewn臋trznego Lp. 1. Rozporz膮dzenia: Kierownik kom贸rki audytu wewn臋trznego, opracowuj膮c plan audytu wewn臋trznego, kt贸rym mowa w art. 283 ust. 1 ustawy, przeprowadza analiz臋 ryzyka uwzgl臋dniaj膮c膮 spos贸b zarz膮dzania ryzykiem w jednostce. 搂7. 2. Rozporz膮dzenia:
Audyt wewn臋trzny prowadzony jest przez Wykonawc臋 - uprawniony do badania sprawozda艅 finansowych podmiot audytorski - Kancelari臋 Audytorsko-Rachunkow膮 ABAKUS Hanna Wszo艂ek z siedzib膮 w Tczewie, przy ul. Polnej 1a/a/12 kod poczt. 83-110 (nr ewid. 3653 na li艣cie KIBR).
S5SI1IY. 70 339 105 483 0 157 242 196 67

sprawozdanie z audytu wewn臋trznego przyk艂ad